為持續完善公司合規內控體系建設,實現“強內控、防風險、促合規”的管控目標,2月26日,市城投公司召開合規內控管理手冊修訂討論會,公司審計法務部、綜合管理部以及合規管理專項法律顧問等相關同志參加會議。
會議集體學習了市國資委《關于加強六安市市屬企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》等內容,圍繞“如何實現合規內控管理手冊中的‘標準’與公司經營管理的‘實際’緊密融合”這一主題,以內控體系的適應性、可操作性為抓手,對2024年版手冊中部分內容與公司實際業務脫節之處提出修訂意見,對手冊的修訂方案、修訂要點等展開討論。
會議指出,要充分認識手冊修訂工作的重要意義,持續完善公司內控管理制度和業務操作流程,同時確保手冊中的控制目標、風險評估標準、合規評價標準等適合公司自身特點;要以2024年版合規內控管理手冊為基礎,及時更新手冊內容,保證手冊內容與實際業務相匹配,修訂出既符合公司實際又具有指導意義的手冊;要強化內控體系執行,將手冊內容轉化為操作指南,確保手冊修訂工作落實落地,充分發揮內部控制體系對公司強基固本作用,不斷提升公司治理水平和風險防范能力。